Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0379/19 | Spoj -Tech s.r.o. | 18.12.2019 | 56,70 EUR s DPH |
DFB0376/19 | K+L TRADE s.r.o. | 18.12.2019 | 69,90 EUR s DPH |
DFB0377/19 | K+L TRADE s.r.o. | 18.12.2019 | 75,01 EUR s DPH |
DFB0372/19 | INMEDIA s.r.o. | 16.12.2019 | 135,17 EUR s DPH |
DFB0374/19 | OMERS družstvo | 16.12.2019 | 580,00 EUR s DPH |
DFB0373/19 | INMEDIA s.r.o. | 16.12.2019 | 26,82 EUR s DPH |
DFB0368/19 | Demifood s.r.o. | 12.12.2019 | 218,84 EUR s DPH |
DFB0369/19 | Homolka, s.r.o. | 12.12.2019 | 265,84 EUR s DPH |
DFB0370/19 | INMEDIA s.r.o. | 13.12.2019 | 335,48 EUR s DPH |
DFB0371/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 16.12.2019 | 47,52 EUR s DPH |
DFB0362/19 | Ing. Ladislav Balušík - LATOP | 9.12.2019 | 1 395,64 EUR s DPH |
DFB0363/19 | Lindstrom, s. r. o. | 10.12.2019 | 28,20 EUR s DPH |
DFB0364/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 9.12.2019 | 526,34 EUR s DPH |
DFB0365/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 7,78 EUR s DPH |
DFB0366/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 51,18 EUR s DPH |
DFB0367/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 21,60 EUR s DPH |
DFB0356/19 | INMEDIA s.r.o. | 4.12.2019 | 14,52 EUR s DPH |
DFB0357/19 | INMEDIA s.r.o. | 4.12.2019 | 468,55 EUR s DPH |
DFB0358/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | 794,77 EUR s DPH |
DFB0359/19 | Demifood s.r.o. | 4.12.2019 | 131,93 EUR s DPH |