Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0250/19 INMEDIA s.r.o. 9.9.2019 202,33 EUR s DPH
DFB0252/19 Slovak Telecom,a.s. 31.8.2019 6,58 EUR s DPH
DFB0247/19 VEHOX 30.8.2019 679,97 EUR s DPH
DFB0248/19 Slovak Telecom,a.s. 31.8.2019 50,68 EUR s DPH
DFB0242/19 Demifood s.r.o. 2.9.2019 193,64 EUR s DPH
DFB0245/19 MAGNA ENERGIA a.s. 5.9.2019 794,77 EUR s DPH
DFB0246/19 JANEK - HYFA s.r.o. 5.9.2019 34,56 EUR s DPH
DFB0244/19 Homolka, s.r.o. 31.8.2019 356,68 EUR s DPH
DFB0243/19 Slovenský plynárenský priemysel 2.9.2019 1 097,00 EUR s DPH
DFB0241/19 INMEDIA s.r.o. 2.9.2019 387,68 EUR s DPH
DFB0208/19 MK-trade SK s.r.o. 23.7.2019 2 668,50 EUR s DPH
DFB0265/19 JANEK - HYFA s.r.o. 19.9.2019 34,56 EUR s DPH
DFB0267/19 Mesto Púchov 20.9.2019 252,58 EUR s DPH
DFB0266/19 Mesto Púchov 20.9.2019 621,42 EUR s DPH
DFB0264/19 Demifood s.r.o. 18.9.2019 80,69 EUR s DPH
DFB0261/19 Zuzana Zahradová Unitex 18.9.2019 2 192,60 EUR s DPH
DFB0262/19 INMEDIA s.r.o. 18.9.2019 409,16 EUR s DPH
DFB0263/19 Lindstrom, s. r. o. 18.9.2019 28,20 EUR s DPH
DFB0257/19 MAGNA ENERGIA a.s. 13.9.2019 507,23 EUR s DPH
DFB0258/19 ILLE-papier-service spol. s r. o. 12.9.2019 60,00 EUR s DPH