Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0185/19 Slovak Telecom,a.s. 30.6.2019 50,14 EUR s DPH
DFB0180/19 INMEDIA s.r.o. 3.7.2019 14,52 EUR s DPH
DFB0179/19 Bripet s. r. o. 30.6.2019 526,48 EUR s DPH
DFB0177/19 Demifood s.r.o. 1.7.2019 97,49 EUR s DPH
DFB0178/19 Homolka, s.r.o. 30.6.2019 321,46 EUR s DPH
DFB0176/19 Lindstrom, s. r. o. 30.6.6201 28,20 EUR s DPH
DFB0175/19 Slovenský plynárenský priemysel 1.7.2019 1 097,00 EUR s DPH
DFK0002/19 Gastro Vrábeľ s.r.o. 3.7.2019 2 160,00 EUR s DPH
DFB0169/19 S.I.P.-Ing. Jela Hložková 25.6.2019 50,00 EUR s DPH
DFB0174/19 Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D. 27.6.2019 188,40 EUR s DPH
DFB0173/19 JANEK - HYFA s.r.o. 27.6.2019 18,00 EUR s DPH
DFB0172/19 VEHOX 26.6.2019 580,85 EUR s DPH
DFB0170/19 EM SERVICE s.r.o. 26.6.2019 300,00 EUR s DPH
DFB0171/19 INMEDIA s.r.o. 26.6.2019 204,01 EUR s DPH
DFB0165/19 ILLE-papier-service spol. s r. o. 20.6.2019 60,00 EUR s DPH
DFB0163/19 Demifood s.r.o. 17.6.2019 146,03 EUR s DPH
DFB0164/19 Barborík Pavol 17.6.2019 270,00 EUR s DPH
DFB0166/19 Bripet s. r. o. 21.6.2019 476,72 EUR s DPH
DFB0167/19 Homolka, s.r.o. 21.6.2019 281,63 EUR s DPH
DFB0168/19 JANEK - HYFA s.r.o. 24.6.2019 18,00 EUR s DPH