Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0143/19 Slovenský plynárenský priemysel 3.6.2019 1 097,00 EUR s DPH
DFB0141/19 INMEDIA s.r.o. 29.5.2019 213,25 EUR s DPH
DFB0142/19 AME spol. s.r.o. 30.5.2019 27,16 EUR s DPH
DFB0138/19 Bripet s. r. o. 24.5.2019 546,72 EUR s DPH
DFB0139/19 Lindstrom, s. r. o. 27.5.2019 28,20 EUR s DPH
DFB0140/19 VEHOX 28.5.2019 678,04 EUR s DPH
DFB0134/19 AME spol. s.r.o. 21.5.2019 53,76 EUR s DPH
DFB0135/19 K+L TRADE s.r.o. 21.5.2019 40,98 EUR s DPH
DFB0136/19 INMEDIA s.r.o. 22.5.2019 45,36 EUR s DPH
DFB0137/19 RTL Servis 23.5.2019 261,60 EUR s DPH
DFK0001/19 Viliam Bajzík 17.5.2019 7 845,98 EUR s DPH
DFB0131/19 Demifood s.r.o. 20.5.2019 208,18 EUR s DPH
DFB0132/19 Homolka, s.r.o. 21.5.2019 265,44 EUR s DPH
DFB0133/19 Zdenko Belanec 21.5.2019 125,88 EUR s DPH
DFB0124/19 INMEDIA s.r.o. 15.5.2019 419,19 EUR s DPH
DFB0125/19 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 15.5.2019 522,22 EUR s DPH
DFB0126/19 Demifood s.r.o. 15.5.2019 185,47 EUR s DPH
DFB0127/19 MAGNA ENERGIA a.s. 16.5.2019 570,48 EUR s DPH
DFB0128/19 JANEK - HYFA s.r.o. 20.5.2019 37,44 EUR s DPH
DFB0129/19 INMEDIA s.r.o. 20.5.2019 7,26 EUR s DPH