Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0324/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.11.2019 | 29,21 EUR s DPH |
| DFB0325/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 7.11.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0326/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.10.2019 | 493,39 EUR s DPH |
| DFB0327/19 | MIVA Milan Pobežal | 5.11.2019 | 1 429,30 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | INMEDIA s.r.o. | 11.11.2019 | 36,42 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | Demifood s.r.o. | 4.11.2019 | 148,31 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | Milan Oříšek DDD servis | 6.11.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0319/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0320/19 | INMEDIA s.r.o. | 6.11.2019 | 164,44 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2019 | 357,81 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | Mesto Púchov | 31.10.2019 | 5,11 EUR s DPH |
| DFB0316/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.11.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0307/19 | INMEDIA s.r.o. | 25.10.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0308/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 28.10.2019 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0309/19 | PRENX s.r.o. | 29.10.2019 | 141,60 EUR s DPH |
| DFB0310/19 | VEHOX | 30.10.2019 | 769,39 EUR s DPH |
| DFB0311/19 | Demifood s.r.o. | 30.10.2019 | 97,10 EUR s DPH |
| DFB0312/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 4.11.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0313/19 | RG Protection s. r. o. | 4.11.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | INMEDIA s.r.o. | 25.10.2019 | 172,67 EUR s DPH |