Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0238/18 Homolka, s.r.o. 20.8.2018 213,04 EUR s DPH
DFB0239/18 Lindstrom, s. r. o. 27.8.2018 27,34 EUR s DPH
DFB0228/18 Homolka, s.r.o. 14.8.2018 257,15 EUR s DPH
DFB0229/18 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 15.8.2018 473,14 EUR s DPH
DFB0230/18 INMEDIA s.r.o. 15.8.2018 51,28 EUR s DPH
DFB0231/18 INMEDIA s.r.o. 15.8.2018 212,62 EUR s DPH
DFB0232/18 LEON global s.r.o. 15.8.2018 725,28 EUR s DPH
DFB0222/18 RTL Servis 8.8.2018 177,84 EUR s DPH
DFB0223/18 MAGNA ENERGIA a.s. 9.8.2018 522,96 EUR s DPH
DFB0224/18 Pumed s.r.o. 9.8.2018 235,03 EUR s DPH
DFB0225/18 Slovak Telecom,a.s. 10.8.2018 29,52 EUR s DPH
DFB0226/18 Slovak Telecom,a.s. 10.8.2018 8,08 EUR s DPH
DFB0227/18 JANEK - HYFA s.r.o. 13.8.2018 36,00 EUR s DPH
DFK0001/18 Michal Marček - Pro Paint 13.8.2018 12 904,52 EUR s DPH
DFB0218/18 Slovak Telecom,a.s. 7.8.2018 46,39 EUR s DPH
DFB0219/18 INMEDIA s.r.o. 8.8.2018 14,95 EUR s DPH
DFB0220/18 INMEDIA s.r.o. 8.8.2018 38,68 EUR s DPH
DFB0221/18 INMEDIA s.r.o. 8.8.2018 295,52 EUR s DPH
DFB0217/18 Slovenský plynárenský priemysel 2.8.2018 745,00 EUR s DPH
DFB0209/18 Fatra TIP s.r.o. 31.7.2018 427,25 EUR s DPH