Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0350/17 | Slovak Telecom,a.s. | 8.12.2017 | 9,62 EUR s DPH |
DFB0351/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.12.2017 | 479,43 EUR s DPH |
DFB0352/17 | Lindstrom, s. r. o. | 12.12.2017 | 27,34 EUR s DPH |
DFB0353/17 | OMERS družstvo | 15.12.2017 | 132,00 EUR s DPH |
DFB0354/17 | EDUCO-CONSULT s.r.o. | 12.12.2017 | 70,00 EUR s DPH |
DFB0355/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.12.2017 | 567,86 EUR s DPH |
DFB0356/17 | INMEDIA s.r.o. | 13.12.2017 | 20,16 EUR s DPH |
DFB0357/17 | Demifood s.r.o. | 13.12.2017 | 213,67 EUR s DPH |
DFB0342/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2017 | 937,76 EUR s DPH |
DFB0343/17 | Demifood s.r.o. | 6.12.2017 | 156,83 EUR s DPH |
DFB0344/17 | Slovak Telecom,a.s. | 6.12.2017 | 48,61 EUR s DPH |
DFB0345/17 | INMEDIA s.r.o. | 6.12.2017 | 505,67 EUR s DPH |
DFB0346/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 7.12.2017 | 75,60 EUR s DPH |
DFB0339/17 | Hôrka s.r.o. | 30.11.2017 | 436,93 EUR s DPH |
DFB0340/17 | Homolka, s.r.o. | 30.11.2017 | 240,45 EUR s DPH |
DFB0341/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.12.2017 | 757,00 EUR s DPH |
DFB0337/17 | GOLD Moda s.r.o. | 30.11.2017 | 1 950,00 EUR s DPH |
DFB0338/17 | AME spol. s.r.o. | 30.11.2017 | 18,66 EUR s DPH |
DFB0332/17 | Mesto Púchov | 28.11.2017 | 621,44 EUR s DPH |
DFB0333/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 29.11.2017 | 31,31 EUR s DPH |