Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0316/17 | MIVA Milan Pobežal | 14.11.2017 | 1 260,32 EUR s DPH |
| DFB0317/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2017 | 471,97 EUR s DPH |
| DFB0318/17 | Homolka, s.r.o. | 14.11.2017 | 211,56 EUR s DPH |
| DFB0319/17 | Trník -služby,s.r.o. | 14.11.2017 | 1 313,46 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2017 | 463,24 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | AME spol. s.r.o. | 21.11.2017 | 251,77 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.11.2017 | 502,26 EUR s DPH |
| DFB0304/17 | Hôrka s.r.o. | 31.10.2017 | 158,94 EUR s DPH |
| DFB0303/17 | INMEDIA s.r.o. | 3.11.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0308/17 | Slovak Telecom,a.s. | 9.11.2017 | 7,84 EUR s DPH |
| DFB0302/17 | INMEDIA s.r.o. | 3.11.2017 | 304,69 EUR s DPH |
| DFB0305/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.10.2017 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0309/17 | Slovak Telecom,a.s. | 9.11.2017 | 53,11 EUR s DPH |
| DFB0307/17 | Milan Oříšek DDD servis | 8.11.2017 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0306/17 | Demifood s.r.o. | 7.11.2017 | 142,50 EUR s DPH |
| DFB0292/17 | Demifood s.r.o. | 25.10.2017 | 111,30 EUR s DPH |
| DFB0293/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 26.10.2017 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0295/17 | Demifood s.r.o. | 31.10.2017 | 130,92 EUR s DPH |
| DFB0296/17 | Hôrka s.r.o. | 31.10.2017 | 253,96 EUR s DPH |
| DFB0297/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 2.11.2017 | 61,92 EUR s DPH |