Faktúra DFB0132/14

Faktúra doručená: 12.5.2014
Číslo zmluvy: 717-717/13 17.12.13

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefony - soc. prac., ekonom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,86 EUR