Faktúra DFB0087/11

Faktúra doručená: 29.3.2011
Číslo objednávky: 020/11 22.03.2011

Dodávateľ
DANTEL Terézia Pavlacová
Farská 1048/9
018 61 Beluša
IČO: 43447171
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,60 EUR