Faktúra DFB0382/11

Faktúra doručená: 20.12.2011
Číslo objednávky: 135/11 19.12.2011

Dodávateľ
STAR - ELEKTRO, s.r.o.
Centrum 1746/74
020 01 Púchov
IČO: 45415943
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
fotoaparát + brašňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,30 EUR