Faktúra DFB0190/12

Faktúra doručená: 10.7.2012
Číslo zmluvy: 702/10 01.03.2010

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,35 EUR