Faktúra DFB0391/12

Faktúra doručená: 19.12.2012
Číslo objednávky: 116/12 15.12.2012

Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO: 46750410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,79 EUR