Faktúra DFB0339/17

Faktúra doručená: 30.11.2017
Číslo zmluvy: 710/17 08.08.2017

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1/655
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,93 EUR