Faktúra DFB0120/13

Faktúra doručená: 30.4.2013
Číslo zmluvy: 706/13 27.03.2013

Dodávateľ
LEDROV s.r.o.
Schreiberova 369
02061 Lednické Rovne
IČO: 31635041
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,17 EUR