Faktúra DFB0042/19

Faktúra doručená: 26.2.2019
Číslo zmluvy: 705/19

Dodávateľ
VEHOX
Kukučínová 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 588,91 EUR