Faktúra DFB0142/19

Faktúra doručená: 30.5.2019
Číslo objednávky: 33/19 30.05.2019

Dodávateľ
AME spol. s.r.o.
Vieska-Bezdedov 31
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,16 EUR